清丰县加强预算执行审计整改工作

01.09.2015  18:48

清丰县府高度重视今年县本级预算执行和其他财政收支的审计结果,针对审计发现的问题,要求认真整改,举一反三,认真分析研究问题产生的原因,健全制度,完善机制,规范管理。

该县明确整改责任制,确保问题整改到位。对审计发现的问题逐项分解,落实到相关单位和部门,明确整改时间和要求,限期整改落实到位。加强对整改情况的督促检查,对整改不力的进行通报批评和或行政问责。健全完善规章制度,规范财税管理,强化预算的到位率和约束力。强化财政与有关部门的沟通联系,提高预算编制的精细化水平,加强对预算执行的监督检查,规范预算调整和资金调剂的报批程序,积极盘活财政资金存量,提高财政资金的使用效益。

该县要求加强财税征收管理。财税部门要针对征管薄弱环节,健全完善相关征收管理制度,积极开展税费清查清缴行动,查处偷逃税费行为,严格执行“收支两条线”规定,做到财政收入应收尽收,完善国有资产经营收益和国有资产有偿使用收入的征收管理办法,不断拓宽财政收入渠道。严格部门预算管理,规范财务收支行为,要求预算执行单位加强内部控制,健全完善财务管理制度,项目资金和专项资金要专款专用,杜绝挤占挪用。严格控制“三公经费”、会议费等支出,提高资金使用绩效,积极推进政务公开和财务公开,提高预算执行和支出透明度。