平顶山出入境检验检疫报检中心2014年度决算公开
一、单位基本情况
我单位是经平顶山市机构编制委员会批准成立的正科级财政全供事业单位〔平编(1997)72号〕,核定编制数11人。其中正职1名,副职2名,副主任科员2名。实有编制人数14人。
二、单位职能
为进出口产品、动植物提供检验检疫服务;出入境产品、动植物的检验检疫及报检服务。
三、年度收入支出预算执行情况
2014年全年收入总计108.48万元,全部为财政拨款。全年支出总计104.49万元,其中基本支出95.48万元,项目支出9.01万元。
四、三公经费等情况细化说明
2014年全年三公经费支出:55571.00元,其中公车购置及运行维护费43062.00元,因公出国(境)0元,公务接待费12509.00元。全年无公出国(境)人次。
附件1: 2014年度收入支出决算表
附件2:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
附件3:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
平顶山出入境检验检疫报检中心
2015年10月15日
附件1
2014年度收入支出决算表
编制单位: 金额单位:万元
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 栏次 |
| 3 | ||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 108.48 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 81.17 | 一、基本支出 | 60 | 95.48 | ||||||||||||||
其中:政府性基金 | 2 |
| 二、外交支出 | 38 |
| 人员经费 | 61 | 86.27 | ||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 39 |
| 日常公用经费 | 62 | 9.21 | ||||||||||||||
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 40 |
| 二、项目支出 | 63 | 9.01 | ||||||||||||||
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 41 |
| 基本建设类项目 | 64 |
| ||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 42 |
| 行政事业类项目 | 65 | 9.01 | ||||||||||||||
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 43 |
| 三、上缴上级支出 | 66 |
| ||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 9.66 | 四、经营支出 | 67 |
| ||||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 6.11 | 五、对附属单位补助支出 | 68 |
| ||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 |
|
| 69 |
| ||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 |
| 支出经济分类 | 70 | — | ||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 |
| 基本支出和项目支出合计 | 71 | 104.49 | ||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 |
| 工资福利支出 | 72 | 70.30 | ||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 |
| 商品和服务支出 | 73 | 17.47 | ||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 |
| 对个人和家庭的补助 | 74 | 15.97 | ||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 |
| 对企事业单位的补贴 | 75 |
| ||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 |
| 赠与 | 76 |
| ||||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 |
| 债务利息支出 | 77 |
| ||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 6.02 | 基本建设支出 | 78 |
| ||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 |
| 其他资本性支出 | 79 | 0.75 | ||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 57 |
| 贷款转贷及产权参股 | 80 |
| ||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 58 | 1.53 | 其他支出 | 81 |
| ||||||||||||||
| 23 |
|
| 59 |
|
| 82 |
| ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 108.48 | 本年支出合计 | 83 | 104.49 | |||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 4.76 | 结余分配 | 84 |
| |||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 0.24 | 交纳所得税 | 85 |
| |||||||||||||||||
基本支出结转 | 27 | 0.24 | 提取职工福利基金 | 86 |
| |||||||||||||||||
项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 87 |
| |||||||||||||||||
经营结余 | 29 |
| 其他 | 88 |
| |||||||||||||||||
| 30 |
| 年末结转和结余 | 89 | 8.99 | |||||||||||||||||
| 31 |
| 基本支出结转 | 90 |
| |||||||||||||||||
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 91 | 8.99 | |||||||||||||||||
| 33 |
| 经营结余 | 92 |
| |||||||||||||||||
| 34 |
|
| 93 |
| |||||||||||||||||
| 35 |
|
| 94 |
| |||||||||||||||||
总计 | 36 | 113.48 | 总计 | 95 | 113.48 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||||||||
附件2
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位: 金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
合计 | 0.24 | 0.24 |
| 108.48 | 90.48 | 18.00 | 99.72 | 90.71 | 84.11 | 6.60 | 9.01 | 8.99 |
| 8.99 | ||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 |
|
|
| 85.39 | 67.39 | 18.00 | 76.40 | 67.39 | 60.79 | 6.60 | 9.01 | 8.99 |
| 8.99 | |||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 |
|
|
| 85.39 | 67.39 | 18.00 | 76.40 | 67.39 | 60.79 | 6.60 | 9.01 | 8.99 |
| 8.99 | |||||||||||||||||||
2011301 | 行政运行 |
|
|
| 67.39 | 67.39 |
| 67.39 | 67.39 | 60.79 | 6.60 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
2011302 | 一般行政管理事务 |
|
|
| 18.00 |
| 18.00 | 9.01 |
|
|
| 9.01 | 8.99 |
| 8.99 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 |
| 9.42 | 9.42 |
| 9.66 | 9.66 | 9.66 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |
| 1.00 | 1.00 |
| 1.24 | 1.24 | 1.24 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |
| 1.00 | 1.00 |
| 1.24 | 1.24 | 1.24 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 |
|
|
| 8.41 | 8.41 |
| 8.41 | 8.41 | 8.41 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
|
|
| 0.19 | 0.19 |
| 0.19 | 0.19 | 0.19 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 |
|
|
| 8.22 | 8.22 |
| 8.22 | 8.22 | 8.22 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 6.11 | 6.11 |
| 6.11 | 6.11 | 6.11 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 |
|
|
| 6.11 | 6.11 |
| 6.11 | 6.11 | 6.11 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 |
|
|
| 6.02 | 6.02 |
| 6.02 | 6.02 | 6.02 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 |
|
|
| 0.09 | 0.09 |
| 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 |
|
|
| 6.02 | 6.02 |
| 6.02 | 6.02 | 6.02 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 |
|
|
| 6.02 | 6.02 |
| 6.02 | 6.02 | 6.02 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 |
|
|
| 6.02 | 6.02 |
| 6.02 | 6.02 | 6.02 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
229 | 其他支出 |
|
|
| 1.53 | 1.53 |
| 1.53 | 1.53 | 1.53 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 |
|
|
| 1.53 | 1.53 |
| 1.53 | 1.53 | 1.53 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 |
|
|
| 1.53 | 1.53 |
| 1.53 | 1.53 | 1.53 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
附件3 2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项 目 | 2014年决算数 |
合 计 | 5.55 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务接待费用 | 1.25 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 4.30 |
其中:公务用车运行维护费 | 4.30 |
公务用车购置 | 0 |