平顶山市商务局部门预算基本情况说明
1.平顶山市商务局本级
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市商务局机关内设16个科室。主要职责是:贯彻落实国家和省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策,拟定全市相应的发展规划以及规定、办法和措施,研究流通体制改革并提出建议;负责推进全市流通产业结构调整;拟定全市国内贸易发展规划;承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责全市涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作;负责全市商品进出口管理;负责全市对外经济合作工作;组织、申报并指导以平顶山市名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动等。
(二)人员构成情况
市商务局行政编制56人;在职人员56人,离退休人员88人。
(三)预算年度的主要工作任务
加强内贸工作和对外经贸合作,推动内外贸结合,深化流通体制改革,大力发展现代流通,促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善等工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算1288.6万元,其中:财政拨款收入994.6万元,纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入294万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1288.6万元,其中:财政拨款支出994.6万元,纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入安排的支出294万元。
2016年支出预算按用途划分:工资福利支出379.7万元,占29%;商品服务支出24.1万元,占2%;对个人和家庭的补助542.7万元,占42%;项目支出342万元,占27%,主要项目是:外商投资企业年检及年度决算经费、招商网络运行维护费等。
四、“三公经费”预算说明
2016年,我单位“三公经费”预算合计81.5万元,较2015年下降20%。其中,因公出国(境)费用为19.5万元,较2015年下降11.36%。公务接待费为27万元,较2015年下降10%,公务车运行维护费为35万元,较2015年下降31%。由于2016年度实行车改,我单位机动车数量减为2辆,故公务用车运行维护费大幅度下降。我单位公务接待费主要用于开展省(部)级重大招商活动接待客商。
2016年部门收支预算总表 单位名称:平顶山市商务局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出小计 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 专户管理的教育收费彩票发行费 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含教育收入) | 国有资产资源有偿使用收入 | 经营收入 | 非本级财政收入 | 消化单位原有账户资金 | 其他收入 | |||||||||||||||||
一、财政拨款 | 994.6 | 一、基本支出 | 946.6 | 0.0 | 0.0 | 946.6 | 946.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
二、缴入预算管理的行政事业性收费 | 0.0 | 1、工资福利支出 | 379.7 | 379.7 | 379.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
三、专项收入 | 0.0 | 2、商品服务支出 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
四、专户管理的教育收费彩票发行费 | 0 | 3、对个人和家庭的补助 | 542.7 | 542.7 | 542.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
五、政府性基金收入 | 0.0 | 二、项目支出 | 342.0 | 0.0 | 0.0 | 342.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
六、事业收入(不含教育收入) | 0.0 | 1、基本建设支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
七、国有资产有偿使用收入 | 294.0 | 2、事业发展专项支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
八、经营收入 | 0.0 | 3、专项业务支出 | 342.0 | 342.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
九、其他收入 | 0.0 | 4、经济发展支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
非本级财政收入 | 5、债务项目支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
消化单位原有账户资金 | 6、其他各项支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
其他收入 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入小计 | 1,288.6 | 本年支出小计 | 1,288.6 | 0.0 | 0.0 | 1,288.6 | 994.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
加:部门预算结转资金 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
用事业单位基金弥补收支差额 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 1,288.6 | 支出合计 | 1,288.6 | 0.0 | 0.0 | 1,288.6 | 994.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年部门财政拨款明细表 单位名称:平顶山市商务局 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 科目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
704 | 平顶山市商务局 | 922.5 | 24.1 | 342.0 | 1,288.6 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 344.4 | 24.1 | 342.0 | 710.4 | ||||||
13 | 商贸事务 | 344.4 | 24.1 | 342.0 | 710.4 | ||||||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 344.4 | 24.1 | 0.0 | 368.4 | ||||
201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.0 | 0.0 | 334.0 | 334.0 | ||||
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 509.1 | 0.0 | 0.0 | 509.1 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 509.1 | 0.0 | 0.0 | 509.1 | ||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 509.1 | 0.0 | 0.0 | 509.1 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | ||||||
05 | 医疗保障 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | ||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | ||||
221 | 住房保障支出 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 33.7 |
部门2016年基本支出明细表 单位名称:平顶山市商务局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 专户管理的教育收费彩票发行费 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含教育收入) | 国有资产资源有偿使用收入 | 经营收入 | 非本级财政收入 | 消化单位原有账户资金 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门财政性基金结转 | 其他收入 | ||
类 | 款 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 946.6 | 946.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
301 | 工资福利支出 | 379.7 | 379.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 86.9 | 86.9 | |||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 193.7 | 193.7 | |||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 23.4 | 23.4 | |||||||||||||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 35.4 | 35.4 | |||||||||||||
301 | 05 | 绩效工资 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 40.3 | 40.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | 24.1 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
302 | 01 | 办公费 | 20.2 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 542.7 | 542.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
303 | 01 | 离休费 | 68.8 | 68.8 | |||||||||||||
303 | 02 | 退休费 | 376.9 | 376.9 | |||||||||||||
303 | 11 | 住房公积金 | 33.7 | 33.7 | |||||||||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 63.4 | 63.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年市本级三公经费预算统计表 单位名称: | 平顶山市商务局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2015年决算数 | 增长% | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 较上年预算增长% | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 财政拨款支出 | 非税支出 | 合计 | 预算安排 | 非税安排 | 合计 | 预算安排 | 非税安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | |||||||||||||||||||||||||
“三公经费”合计 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | -55.03% | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 81.50 | 0.00 | 81.50 | -20.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | -11.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | -65.77% | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | -10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | -29.31% | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | -31.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车辆购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 河南 省平顶山出入境检验检疫报检中心
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市报检中心内设4个科室。主要职责是:为进出口产品、动植物提供检验检疫服务。出入境产品、动植物的检验检疫及报检;ISO9000系列质量认证;卫生注册认证;产地证的注册、认证及签发。
(二)人员构成情况
市报检中心事业编制15人;在职人员14人,退休人员 2人。
(三)预算年度的主要工作任务
统筹协调为进出口企业提供检验检疫服务,为出入境产品、动植物检验检疫及报检。
二、收入预算说明
2016年收入预算110.2万元,其中:财政拨款收入110.2万元,
三、支出预算说明
2016年支出预算110.2万元,其中:财政拨款支出110.2万元,
2016年支出预算按用途划分:工资福利支出73.0万元,占66%;商品服务支出3.6万元,占3%;对个人和家庭的补助16.5万元,占14%;项目支出17万元,占15%,主要项目是:为进出口企业提供检验检疫服务,为出入境产品、动植物检验检疫及报检。
四、“三公经费”预算说明
2015年公务接待支出0.25万元,较上年减少4%;公务用车运行维护费2.85万元,较上年减少0.51%。2016年公务接待费0.3万元,较上年减少7.33%;公务用车运行维护费3.10万元,较上年减少45.16%。 2016年度部门收支预算总表 单位名称:河南省平顶山出入境检验检疫报检中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出小计 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 专户管理的教育收费彩票发行费 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含教育收入) | 国有资产资源有偿使用收入 | 经营收入 | 非本级财政收入 | 消化单位原有账户资金 | 其他收入 | |||||||||||||||||
一、财政拨款 | 110.2 | 一、基本支出 | 93.2 | 0.0 | 0.0 | 93.2 | 93.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
二、缴入预算管理的行政事业性收费 | 0.0 | 1、工资福利支出 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
三、专项收入 | 0.0 | 2、商品服务支出 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
四、专户管理的教育收费彩票发行费 | 0 | 3、对个人和家庭的补助 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
五、政府性基金收入 | 0.0 | 二、项目支出 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
六、事业收入(不含教育收入) | 0.0 | 1、基本建设支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
七、国有资产有偿使用收入 | 0.0 | 2、事业发展专项支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
八、经营收入 | 0.0 | 3、专项业务支出 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
九、其他收入 | 0.0 | 4、经济发展支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
非本级财政收入 | 5、债务项目支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
消化单位原有账户资金 | 6、其他各项支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
其他收入 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入小计 | 110.2 | 本年支出小计 | 110.2 | 0.0 | 0.0 | 110.2 | 110.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
加:部门预算结转资金 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
用事业单位基金弥补收支差额 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 110.2 | 支出合计 | 110.2 | 0.0 | 0.0 | 110.2 | 110.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
2016年部门财政拨款明细表
单位: | 河南省平顶山出入境检验检疫报检中心 | 金额金额:万元 | |||||||||
科目编码 | 单位编码 | 科目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 89.6 | 3.6 | 17.0 | 110.2 | |||||||
704 | 平顶山市商务局 | 89.6 | 3.6 | 17.0 | 110.2 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 64.6 | 3.6 | 17.0 | 85.2 | ||||||
13 | 商贸事务 | 64.6 | 3.6 | 17.0 | 85.2 | ||||||
201 | 13 | 01 | 704 | 行政运行 | 64.6 | 3.6 | 0.0 | 68.2 | |||
201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | ||||||
03 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | ||||||
208 | 03 | 01 | 704 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
208 | 03 | 02 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||||||
208 | 05 | 01 | 704 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | ||||||
05 | 医疗保障 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | ||||||
210 | 05 | 02 | 704 | 事业单位医疗 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | ||||||
221 | 02 | 01 | 704 | 住房公积金 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
单位:河南省平顶山出入境检验检疫报检中心 | 基本支出预算明细表 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 专户管理的教育收费彩票发行费 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含教育收入) | 国有资产资源有偿使用收入 | 经营收入 | 非本级财政收入 | 消化单位原有账户资金 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门财政性基金结转 | 其他收入 | ||
类 | 款 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 93.2 | 93.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
301 | 工资福利支出 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 16.9 | 16.9 | |||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 42.7 | 42.7 | |||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 8.4 | 8.4 | |||||||||||||
301 | 05 | 绩效工资 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
302 | 01 | 办公费 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
303 | 01 | 离休费 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
303 | 02 | 退休费 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||
303 | 11 | 住房公积金 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单位:河南省平顶山出入境检验检疫报检中心 | 2016 | 年本市级三公经费统计表 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2015年决算数 | 增长% | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 较上年预算增长% | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 财政拨款支出 | 非税支出 | 合计 | 预算安排 | 非税安排 | 合计 | 预算安排 | 非税安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
“三公经费”合计 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | -55.71% | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | -51.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -90.00% | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -88.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | -36.67% | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | -31.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车辆购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:“三公”预算公开情况,各预算单位务必要有相应说明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公经费”预算公开情况说明:严格遵照单位“三公经费”每年递减的要求,在保证工作正常开展的情况下,我单位2016年“三公经费”较2015年“三公经费”有所下降。 |
3.河南口岸平顶山远程报关中心
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市报检中心内设3个科室。主要职责是:为进出口报关和转关业务提供服务、关税征收、海关缉私、企业海关备案、年审、免税证明、进出口许可证的办理、海关网络信息服务。
(二)人员构成情况
市报检中心事业编制11人;在职人员10 人,退休人员 1人。
(三)预算年度的主要工作任务
统筹协调为进出口企业提供报关等通关业务,为进出口企业做好进出口货物监管、统计等服务。
二、收入预算说明
2016年收入预算56.7万元,其中:财政拨款收入56.7万元,
三、支出预算说明
2016年支出预算56.7万元,其中:财政拨款支出56.7万元,
2016年支出预算按用途划分:工资福利支出35.3万元,占62%;商品服务支出2.5万元,占4%;对个人和家庭的补助7.9万元,占14%;项目支出11万元,占19%,主要项目是:为进出口企业提供报关等通关业务,监管进出口货物、数据统计等服务。
四、“三公经费”预算说明
2015年公务接待支出0.27万元,较上年减少92.06%;公务用车运行维护费1.49万元,较上年减少56.18%。2016年公务接待费0.3万元,较上年减少91.18%;公务用车运行维护费1.6万元,较上年减少8.82%。