伊川县审计局强化“三公经费”审计监督

19.07.2017  23:42

2017年,为进一步贯彻落实中央“八项规定”和“六条禁令”,伊川县审计局进一步加大了“三公经费”的审计监督力度,进一步促进领导干部廉洁从政,提高财政资金使用效益。

一是加大审计覆盖面。该局把“三公经费”的审计监督与预算执行审计、财政审计、专项资金审计、经济责任审计等审计项目相结合,要求审计报告中必须如实反映被审计单位当年度“三公经费”开支情况,确保“三公经费”审计监督全覆盖。

二是突出审计重点。该局突出审计重点环节重点方面,按照“揭示问题,分析原因,促进整改落实”的原则,突出审计重点,着重检查公务接待费、会议费、公务车运行费以及出境(国)费,详细了解各单位车辆改革执行情况及运行费、差旅费、公务接待费、会议费和出境(国)费的审批程序并对其真实、合法、效益性进行严格审计。在审计方法上,采取横向对比和纵向数字对比的方法,分析近两年来“三公经费”开支结构变化情况,看与往年相比是否逐年下降,同时延伸审计其他支出会计科目,看是否将应在“三公经费”支出科目开支的费用列入其他支出会计科目,有无违反规定巧立名目乱发奖金补贴、虚开发票报销费用、有无将应在本单位开支的费用转移下属单位账目列支、有无收入不入账私设“小金库”变相扩大财务开支范围等隐藏“三公经费”开支的问题。

三是重视审计整改落实。该局针对审计中发现的扩大财务开支范围,提高开支标准等违反中央八项规定和六条禁令的问题,加大责任问责力度,依法在法定职权范围内做出处理,要求被审计单位限期整改到位。并根据审计查出的问题,分析形成的原因,从机制上、从制度上提出审计整改建议,帮助被审计单位完善制度,提高财政资金使用效益。

截止目前,全局已开展审计项目38个,出具审计局决定书16个,出具审计报告18个,累计提出审计建议18条,通过审计,促进领导了干部廉洁从政,提高了财政资金的使用效益。(张灵军)


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