2018年度河南省红十字会预算公开

08.03.2018  02:03
2018年度河南省红十字会预算公开     目   录     第一部分 河南省红十字会概况 一、主要职能   二、部门预算单位构成     第二部分 河南省红十字会 2018年度部门预算情况说明     第三部分 名词解释     附件: 河南省红十字会2018年度部门预算表   一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表                 第一部分       河南省红十字会概况       一、河南省红十字会主要职责 (一)部门主要职责 河南省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是省委、省政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带,以“发扬人道、博爱、奉献精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业”为宗旨,在和平时期主要职责有: 1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。 2、开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建。 3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救助能力和水平。 4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。 5、参与无偿献血的宣传、推动和表彰工作。 6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。 7、依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。 8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。 9、依照红十字会章程发展会员,收缴会费,建立红十字志愿工作者队伍,开展红十字志愿服务活动。 10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则。 11、依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。 12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。 13、参加国际人道救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。 14、完成省委、省政府委托事宜。 (二)部门机构设置 河南省红十字会为参照国家公务员序列管理的厅级单位,内设办公室、赈济救护部、组织宣传部、造血干细胞捐献者服务部四个职能部门,下属事业单位省红十字会备灾救灾中心。 (三)人员构成情况 河南省红十字会编制人数45人,实有在职人员40人,离退休人员12人。 二、河南省红十字会预算单位构成 河南省红十字会预算包括会机关本级预算和会属事业单位预算。 1. 河南省红十字会机关本级 2. 河南省红十字会备灾救灾中心     第二部分     河南省红十字会2017年度部门预算情况说明     一、收入支出预算总体情况说明   河南省红十字会2018年收入总计1722.6万元,支出总计1722.6万元,与2017年相比,收、支总计各减少258.8万元,减少13.1%。主要原因:2018年比2017年收入方面财政拨款减少258.8万元,其中支出方面基本支出增加116万元,项目支出减少374.8万元。 二、收入预算总体情况说明 河南省红十字会2018年收入合计1722.6万元,其中:一般公共预算1222.6万元; 政府性基金收入500万元。 三、支出预算总体情况说明 河南省红十字会2018年支出合计1722.6万元,其中:基本支出920.7万元,占53.4%;项目支出801.9万元,占46.6%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 河南省红十字会2018年一般公共预算收支预算1222.6万元,政府性基金收支预算500万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加55.2万元,增长4.7%,主要原因:增加了平时考核奖、文明单位奖、未休假补贴、离退休人员健康休养费等支出。一般性项目减少60.8万元,主要原因为一般性项目经费压减,没有部门财政性资金结转。 五、一般公共预算支出预算情况说明 河南省红十字会2018 年一般公共预算支出年初预算为1222.6万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出301.9万元,占24.7%;工资福利支出686万元,占56.1%,商品服务支出179.2万元,占14.7%,对个人和家庭的补助55.5万元,占4.5%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 河南省红十字会2018年一般公共预算基本支出920.7万元,其中:人员经费741.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费179.2万元,主要包括:公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、政府性基金预算支出决算情况说明 河南省红十字会2018年政府性基金预算支出年初预算为500万元。支出具体情况如下:红十字送医计划300万元,红十字会开展人道公益事业发展基金200万元。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 河南省红十字会2018年“三公”经费预算为35.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少9万元。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费11.5万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017 年减少7.4万元。主要原因:2018年比2017年因公出国(境)计划团组和因公出国(境)人次减少。 (二)公务用车购置及运行费18.9万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费18.9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加0.9万元,主要原因:省红十字会备灾救灾中心车辆运行维护费增加0.9万元。 (三)公务接待费5.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年 预算数减少2.5万元。主要原因:根据年度工作任务,计划公务接待境内外团组和人数压缩。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 河南省红十字会2018年综合楼及救灾物资储备中心楼运行经费支出预算127.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。 (二)政府采购支出情况 2017年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年,河南省红十字会组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金441.6万元,包括救灾救助及应急救援专项经费36万元和骨髓库建设相关经费105.6万元,红十字送医计划300万元,均符合预算绩效管理工作目标。2018年,河南省红十字会拟组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金500万元,包括支持红十字会开展人道公益事业发展资,200万,红十字送医计划300万元。   第三部分     名词解释     一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件:河南省红十字会2018年度部门预算表